內(nèi)部審計管理規(guī)定.doc

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公司內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司內(nèi)部審計工作,強化企業(yè)管理,加強內(nèi)部監(jiān)督,促進廉政建設(shè),根據(jù)中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內(nèi)部審計制度實施規(guī)定》,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
第二條 公司內(nèi)部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體系的組成部分、接受總公司審計部指導(dǎo)。內(nèi)部審計是公司實施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會計帳目及其相關(guān)資產(chǎn)、監(jiān)督財務(wù)收支真實、合法和效益的活動。
第三條 公司審計部門受公司的直接領(lǐng)導(dǎo),獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。
第四條 對公司所屬的下屬單位財務(wù)實行年度例行審計制度和根據(jù)公司管理需要而確定的各類專項審計。
各類專項審計由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要確定實行,審計期限不作限制。公司對下屬主要生產(chǎn)經(jīng)營單位實行每年度的例行審計。對一般的控股子公司可以根據(jù)需要實行每年或每兩年一次的例行審計。
第五條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。
內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)受國家法律保護,任何單位和個人不得打...
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