生產物料控制部工作指引

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

生產物料控制部工作指引
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |1/17 |生效日期 |2006-3-1 | |1-0 生產物料控制部組織架構及工作范圍 | |部門作用 | |生產物料控制部為準時完成客戶訂單的生產目的,制定和合理調配作業(yè)方式、人員、設| |備、物料的系統(tǒng)計劃庫存控制以及出貨運輸。 | |結構圖: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工作范圍 | |部門經理系統(tǒng)安排部門工作,負責與各部門溝通協(xié)調,管理和帶動本部門做好各項工作| |。 | |生管組負責訂單評審、訂單生產分析、設計生產能力、制定生產計劃以及生產進度跟催| |。 | |物控組負責建立客戶訂單物料需求計劃、物料申購、確定物料配置以及配合生產計劃進| |行物料進度跟催。 | |貨倉組負責工廠所有生產材料、非生產性物料、產品的收、管、發(fā)工作,帳目、電腦數| |據的完善以及與供應商退補物料(品)跟進。 | |出貨組負責出貨、運輸以及客退產品之跟進。 | |2-0 PMC部門工作流程圖 | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |2/17 |生效日期 |2006-3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |3/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-0 工作職責 | |生產物料控制部(簡稱PMC,以下同)分四個部分:生管、物控、貨倉、出貨。 | |3-1 PMC經理職責和權力:向董事總經理覆命,并承擔以下責任及權力。 | |3-1-1 主導訂單評審、物料需求計劃以及貨倉存量的控制。 | |3-1-2 | |對公司生產發(fā)展趨勢作預測,進行生產能力負荷評估,向董事總經理提交生產能力設計| |方案。 | |統(tǒng)籌安排整體部門事宜,建立部門管理程序和標準,督導完成部門任務。 | |審訂和修改PMC部工作規(guī)范和管理制度。 | |督導生管、物控、貨倉、出貨按工作指引進行工作。內容包括PC生產計劃安排和調整,| |與營業(yè)部的溝通,生產進度跟催;MC物料需求計劃的建立,與采購部溝通訂料事宜,物| |料進度跟催,物料領、補的控制;貨倉材料和產品的接收、保管、發(fā)放,完善帳目、電| |腦數據等事務;出貨組之出貨、運輸、客退產品之安排與跟進。 | |公司外部相關方的信息收集、處理和反饋;與香港營業(yè)部及采購部溝通;主持每周 | |PMC部門例會,負責與其他相關部門信息溝通和協(xié)調。 | |檢查和審核下屬各組工作進度和工作績效。內容包括設定下屬的工作目標和進程, 追 | |蹤并進行定期工作績效評估。 | |解決下屬難以處理的異常事宜,并協(xié)調促進各組的配合與溝通,發(fā)揮團隊作用。 | |規(guī)劃和設計PMC部發(fā)展計劃并建立完善方案。 | |培訓并提升下屬素質和工作能力,使其具備良好的管理和協(xié)調能力,提高PMC部 | |門整體水平,為公司發(fā)展培養(yǎng)人力資源。 | |簽發(fā)PMC部各級文件和單據。 | |嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-2 PMC文員工作崗位職責 | |3-2-1 每周及每月之第1個工作日從MRP系統(tǒng)導出上周或上月之庫存物料數量及金額 | |比較并Email報給相關人員。 | |3-2-2 協(xié)助部門經理統(tǒng)計整理月報及年終總結報告。 | |3-2-3 依據PC生產計劃打印每周之《物料領用通知單》交部門經理審核。 | |3-2-4 根據年度部門預算協(xié)助部門經理控制本部門非生產性物料支出費用。 | |3-2-5 每日排期會議的會議記錄并發(fā)行。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |4/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-2-6 | |每周跟進新產品之進度(包括BOM、作業(yè)指導書簽板、物料、生產計劃等狀況)。 | |3-2-7 協(xié)助部門經理跟進其他相關事務。 | |3-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-3 生管(PC) | |3-3-1 生管員工作崗位職責: | |3-3-1-1 對生產訂單進行分析,分類編排,根據生產能力和物料配置編排適合的生產 | |計劃下達生產部門及相關部門。 | |3-3-1-2 督促物料進度。 | |3-3-1-3 訂單的更改和調配;生產異常情況調整;生產進度的跟催。 | |3-3-1-4 信息的收集、整理和反饋。 | |3-3-1-5 跟進出貨員出貨安排。 | |3-3-1-6 向部門經理呈報批示相關文件。 | |3-3-1-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-3-2 作業(yè)流程 | |3-3-2-1 對工廠現(xiàn)有人力和設備統(tǒng)計,進行生產能力負荷評估。 | |3-3-2-2 根據公司營業(yè)部訂單審核,對所有訂單按優(yōu)先原則(交貨日期、客戶等級) | |進行排序及訂單合并。 | |3-3-2-3 根據工程部提供的各型號產品標準工時,計算出訂單的耗用時間,分段把一 | |星期內交貨、半月內交貨、月交貨的訂單歸類匯總耗用時間。分段的訂單按產品作業(yè)特| |點、客戶歸類,按出貨時間排序,以利作業(yè)計劃的統(tǒng)一安排。 | |3-3-2-4 把時間段的訂單耗用時間同生產工段的正常作業(yè)時間對照,如訂單耗用時間 | |大于作 業(yè)時間,需增加工作時間或增加人員、設備及外發(fā)加工,以滿足訂單完成;無 | |法完成訂單知會營業(yè)部與客戶溝通以達延期交貨。如訂單耗用時間小于正常工作時間,| |衡量后一星期交貨訂單,提前安排生產,達到訂單耗用時間與正常作業(yè)時間之平衡。周| |時間段訂單編為周生產計劃,由部門經理審核后提前一周發(fā)放相關部門。同樣方法建立| |半月計劃和月計劃,并提供給物控員參照制定物料需求計劃。 | |3-3-2-5 根據物控員半月計劃物料配置回復和總生產能力,協(xié)同生產部根據各生產線 | |特點和瓶頸工序,利用優(yōu)先安排原則,進行訂單任務的分派,用甘特圖表建立各生產線| |具體周作業(yè)計劃。由部門經理審核后發(fā)放相關部門,物料控制員根據日程計劃通知貨 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |5/17 |生效日期 |2006-3-1 | |倉備料、發(fā)料,生產部須按周作業(yè)計劃安排生產。 | |3-3-2-6 新產品投產,生管員提前三天提醒工程部準備作業(yè)指導書,以便順利生產。 | |3-3-2-7 接到營業(yè)部訂單取消和更改,要立即對生產現(xiàn)狀分析,并由物控員追查物料 | |狀況, | |由部門經理審核后回復營業(yè)部,落實調整計劃方案。生管員變更通知單和調整生產 | |計劃通知生產部;物控員更改物料需求計劃通知采購部,發(fā)料、退料計劃通知貨倉、生| |產部。 | |3-3-2-8 計劃調整:如遇有人員、設備負荷與生產計劃產量不平衡、材料配置異常以 | |及生產 異常狀況影響生產日程,生管員上報部門經理,知會相關部門(生產、工程 | |、品管、采購)確定解決方案,計劃調整方案經部門經理審核后,知會相應部門協(xié)同實| |施。 | |3-3-2-9 對生產計劃的實施進行跟蹤,通過生產部的生產日報表,了解設備、人員、 | |材料運作狀況和生產進度,建立生產進度跟催表;督促物料進度;參照QA批退報表和成| |品進倉單,督導出貨安排。 | |3-3-2-10 收集和整理客戶的外部有關產品信息,營業(yè)部、工程部、生產部、品管部等 | |內部信息,呈部門經理核準后,《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心,正常傳遞相關部門。| |3-4 物控(MC) | |3-4-1 物控員崗位職責: | |3-4-1-1 對產品所用物料分析,建立物料管制方案。 | |3-4-1-2 對生產計劃的物料進行粗需求的計算;參照貨倉提供的庫存記錄,建立物料 | |需求申請計劃。 | |3-4-1-3 根據生管員提供的作業(yè)計劃,督導物料跟催。 | |3-4-1-4 協(xié)助部門經理每季度檢討和制訂安全庫存。 | |3-4-1-5 控制呆料發(fā)生,并針對呆料發(fā)生后提供有效處理方法供部門經理參考。 | |3-4-1-6 信息的收集、整理和反饋。 | |3-4-1-7 向部門經理匯報工作。 | |3-6-1-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-4-2 作業(yè)流程 | |3-4-2-1 | |對工廠所有物料進行分析,把漆包線、矽鋼片等貴重物料定為A類,作為重點控制 對 | |象;電線、電子元件、五金件、塑料件、膠芯作為B類,定為次要重點;銘牌、膠紙、 | |招紙、包裝材料作為C類,歸屬一般管制。分析表呈報部門經理會同董事 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |6/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 總經理、營運經理確定分類方案,規(guī)范制度進行執(zhí)行。 | |3-4-2-2 | |對分類物料會同采購部分析,確定訂單采購明細和存量管制明細及三個管制數據: 安 | |全存量、訂購點、經濟訂購量。 | |根據生管員提供的半月生產計劃、月生產計劃和工程部提供的BOM,計算物料半 | |月、月的物料粗需求,參照貨倉提供庫存記錄(現(xiàn)有庫存+已訂未入庫數),建立物料 | |需求分析表。 | |根據物料訂購方式列出申購物料明細,正式請購,由部門經理簽署后通知采購部。 | |3-4-2-4 | |根據生管員擬定的日程作業(yè)計劃制訂備料和發(fā)料計劃,由部門經理審批后下達相關 部 | |門。 | |3-4-2-5 要定期對材料存量審核,建立材料使用差異表。 | |3-4-2-6 對生產部超領、補領物料進行控制。 | |3-4-2-7 | |收集、整理供應商外部有關物料信息及采購部、工程部、品管部、生產部等內部信息,| |呈部門經理核準后,《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心,正常傳遞相關部門。 | |3-4-3 物料流程圖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |7/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 出貨 | |3-5-1 PMC出貨員崗位職責: | |3-5-1-1 負責對產品出貨的計劃、時間、數量和運輸方式的安排。 | |3-5-1-2 向部門經理匯報工作。 | |3-5-1-3 安排貨車司機的日常工作。 | |3-5-1-4 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-5-2 PMC出貨員工作程序 | |3-5-2-1 根據客戶訂單確認表,做出貨計劃。并按出貨日期的先后,做《標準+聯(lián)合近 | |期交貨明細表》(7天內的出貨情況表)每天早上9:00前發(fā)送給營運經理、生產、采購 | |、船務、PMC等部門相關人員,以便其跟進生產情況。 | |3-5-2-2 根據營業(yè)部船務員的通知更改客戶出貨日期。 | |3-5-2-3 跟進生產:如果生產過程中出現(xiàn)異常狀況,導致不能如期出貨;或客戶曾將 | |交期提前令生產無法完成任務等情況,需第一時間通知營業(yè)部船務員,待其與客戶聯(lián)系| |后重新調整出貨日期。 | |3-5-2-4 | |對于交付客戶大陸工廠的產品,每天早上8:00前打印出貨通知單并交成品倉備貨,并 | |將送貨安排填寫在《出貨通知單》上交成品倉管員按貨裝車。 | |3-5-2-5 | |如出貨當天需要交貨的比較多、車輛安排緊張,而所送貨物重量又超過3噸以上,可填 | |寫《外車申請表》交部門經理與營運經理批示后請運輸公司協(xié)助送貨。 | |3-5-2-6 | |對客戶有要求送貨時出具COC的,(如BEH、PHI、PRR、LNK等)在出貨的前一天需將送 | |貨資料發(fā)送給品管部相關人員,通知其寫好COC后交到成品倉與貨一起送到客戶處。 | |3-5-2-7 每日出貨完畢后最遲于第二天上午12點前匯出《每日交貨明細表》發(fā)送給相關 | |部門。 | |3-5-2-8 接到營業(yè)部船務員通知有出香港或集中拖柜出國外的產品時,先與報關部確 | |認可以報關后,做《進出口貨物裝箱單》以郵件方式通知品管、貨倉等相關部門,同時通| |知報關員進行商檢。 | |3-5-2-9 對出港車、裝貨柜的產品要提前一天與生產部確認生產完成時間;得到確實 | |資料后即刻通知報關部可以按商檢資料辦理報關手續(xù)。報關前如出現(xiàn)客戶臨時更改交貨| |日期等意外狀況,要及時通知報關部。 | |3-5-2-10 出港車的產品需要打印DN單(一式四份),做Packing List(一份),跟港 | |車交香港 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |8/17 |生效日期 |2006-3-1 | |同事。 | |3-5-2-11 每天做好送貨單的回收工作,凡是因為特殊原因而未及時簽回公司的送貨單 | |,務必于三天內取回??膳c客戶協(xié)商請客戶將送貨單快遞回公司或安排專車去客戶處提| |??;需要安排專車去客戶處提取時,要得到部門經理和營運經理批準;有困難時及時聯(lián)| |絡營業(yè)部船務員或部門經理協(xié)助處理。 | |3-5-2-12整理送貨單:每張DN單分成兩份,一份為藍色、綠色交給香港會計部,一份為| |黃色交大陸報關部;每周三(每月第1個工作周周三須將上個月之送貨單統(tǒng)一整理)將送 | |貨單整理后交香港同事帶回HK會計部并同時交大陸報關部保存(同時附錄“標準/聯(lián)合送| |貨單交香港明細表”)。 | |3-5-2-13 | |建立對延誤出貨次數的登記記錄,根據記錄做每月的《履行客戶訂單交期準確率(KPI指| |數) 》月報表。 | |3-5-2-14 客戶如有退貨,必須征得營業(yè)部和品管部同意后方可從客戶處將退貨拉回; | |并根據客戶要求確立補貨日期、發(fā)出補退貨通知給生產、品管等部門的相關人員。 | |3-5-2-15 根據營業(yè)部與工程的通知,及時將樣板送到指定客戶手中。 | |3-5-3 貨車司機出貨程序 | |3-5-3-1 | |司機每天早上上班后需檢查車輛是否有異常,確認車輛無問題后到司機休息室等PMC出 | |貨員的出車通知。 | |3-5-3-2 | |做好送貨單的保管工作:送貨時需清點送貨單并在《成品出貨單回收記錄表》上簽名,送| |貨單(包括樣板送貨單在內)均要求客戶貨倉簽名蓋章。第二日上午8:30前將送貨單 | |交成品倉倉管員。 | |3-5-3-3 | |貨車司機送貨需走高速公路時要先填寫《司機出車走高速公路申請表》交部門經理和營運| |經理或以上級別人員批示同意后方可走高速路。(若在路途中,必須電話申請批準后,| |才能走高速)否則就自行承擔高速費用。 | |3-5-3-4 司機送貨到客戶處如有問題不得擅自處理,必須立即電話通知營業(yè)部船務員 | |或PMC 出貨員,按其指示辦事;否則司機必須承擔由此而產生的相關責任 | |3-5-3-5 | |未接到PMC出貨員的通知,不得擅自將客戶要求退貨的產品帶回公司;如有違反, | |該司機將受到解雇處理。 | |3-5-3-6 | |司機無貨出車時,(如:做二保,修車,接送客人等),需經PMC部經理、營運經理或 | |以上人員簽名后方可出車。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |9/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-5-3-7 司機出車時須注意:不得利用公司車辦理私人事務,或無故在路上停留;一 | |經發(fā)現(xiàn)公司將做出相應處理。如因此而給公司造成經濟損失,公司將要求其進行賠償。| |3-6 貨倉 | |3-6-1 | |貨倉主管工作職責和權力:貨倉主管需向部門經理覆命,并承擔下列責任和權力。 | |3-6-1-1 | |負責貨倉的全面工作,根據各分倉(成品倉、物料倉、危險倉等)不同工作范圍, 執(zhí) | |行部門制訂的管理標準和管理計劃;同時,每日檢查各倉庫的工作質量,要求下屬照章| |辦事,手續(xù)齊全,帳目清楚。 | |3-6-1-2 | |確認“貨倉月結報表”呈遞部門經理并抄送HK采購部,督導完成每年一次盤點工 作 | |。 | |3-6-1-3 負責督促管理好貨倉所有來往帳單,跟進貨倉物、帳、卡之一致性。 | |3-6-1-4 | |對物料、財物保管負主要責任,要求倉管員做好防火、防潮、防蟲、防腐和除塵工作;| |物料、成品擺放整齊,標識無損,布局合理。參照《糾正和預防控制程序》,《不合格品 | |控制程序》,《標識與可追溯性控制程序》和《產品防護控制程序》。 | |3-6-1-5 | |培訓貨倉員工,包括物料貯存期限、進料、發(fā)料、補料之正規(guī)手續(xù)及物料先進先出規(guī)章| |,并督促執(zhí)行和完成“5S”規(guī)定、貨倉分區(qū)、分類貯存及貨倉相關規(guī)章要求。 | |3-6-1-6 | |負責督促倉庫儀器、設備的維護保養(yǎng)(參照《生產設備維護與保養(yǎng)控制程序》)。 | |3-6-1-7 | |保持同部門內各組的協(xié)調與溝通,并組織每周本組人員例會,總結貨倉工作情況并上報| |部門經理。 | |3-6-1-8 確保物品收發(fā)無誤,并每月及時處理呆料、滯料。 | |3-6-1-9 內部相關信息收集整理,經部門經理核準后反饋文控中心,傳遞相關部門。| |3-6-1-10 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-6-2 貨倉文員 / 收貨員崗位職責: | |3-6-2-1 熟悉各種物品和本組的整體運作,配合貨倉主管工作。 | |3-6-2-2 必須及時將檢驗合格的物品收發(fā)數據輸入電腦。 | |3-6-2-3 對庫存物品做好月報表的電腦統(tǒng)計打印工作,并于每月3號前完成,經貨倉 | |主管確認后交部門經理審批交相關部門及香港采購部。 | |3-6-2-4 | |不定期地核對各種物品的電腦、帳本、物料管制卡數據及實物數據,確保帳物一致。 | |3-6-2-5 存放并管理好生產工具和設備儀器。 | |3-6-2-6 準確及時地傳達部門最新要求,做好文件管理工作。參照《質量文件控制程 | |序》、 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |10/17 |生效日期 |2006-3-1 | |《質量記錄控制程序》。 | |3-6-2-7 | |所有不合格物料,應及時通知物控員和采購部聯(lián)系相關供應商必須于3天內收回,并按 | |物料的緊急優(yōu)先序要求供應商補回退料。如供應商未按期限收回,應及時報告主管協(xié)助| |處理。 | |3-6-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-6-3 物料倉倉管員崗位職責: | |3-6-3-1 服從貨倉主管安排,做好物料倉管理工作。 | |3-6-3-2 依據采購單核對進廠物料(包括物料名稱、規(guī)格、電腦編號、數量、供應商) | |,確保采購單內容與實物相符合,經核對無誤的物品擺放在待驗區(qū);若有異常情況,及| |時匯報貨倉主管。(物料進倉前須加貼彩色label,參見2-3-10) | |3-6-3-3 存放、管理經品管部檢驗合格的各類物料,包括每生產批次所退多余物料和 | |來自供應商的補退貨物料。要求標識完好無損,擺放有條理并特別注意同種物料的新、| |舊區(qū)別。 | |嚴格執(zhí)行領料、退料、補料規(guī)定,手續(xù)齊全,帳目清楚(具體詳見本指引領料、退 料 | |、補料作業(yè)流程)。 | |3-6-3-5 依照生產計劃憑“物料領用通知單”提前3天發(fā)放生產物料,遵循先進先出的原 | |則。3-6-3-6 | |存放保管好各種物料,庫存物料每年盤點一次,做好防潮、防鼠、防蟲和除塵工作。 | |3-6-3-7 | |物料存放時間超過有效貯存期限(*見后注)或有其它不良現(xiàn)象,發(fā)放時須填寫“物品 | |重檢通知書”通知品管部重新檢驗,合格者方可出倉。注意物料外包裝箱要有重檢合格 | |標識。(注)有效貯存期限:矽鋼片、電子元件為6個月,其它物料為12個月。 | |3-6-3-8 對所有進出物料及時記錄,確保賬物相符。 | |3-6-6-9 物料進倉前須貼上代表不同月份的圓形彩色label(φ25mm),便于物料先進 | |先出, 具體情況見P14。 | |3-6-3-10所有不合格物料須及時記錄,及時與物料倉溝通、協(xié)調,確保帳物相符;若發(fā)| |現(xiàn)異常情況及時向貨倉主管反映,避免造成損失。 | |3-6-3-11 庫存退料每月盤點一次。 | |3-6-4 退料倉倉管員崗位職責 | |3-6-4-1 服從貨倉主管安排,做好退料倉管理工作。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |11/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-4-2 管理各種不合格物料,帳物相符。 | |3-6-4-3 按章辦理所退的不良來料手續(xù),核對物料名稱、規(guī)格、供應商及數量,帳目 | |清楚。 | |3-6-4-4 與供應商按章辦理退(補)缺損(即來料不良或不足)物料并交貨倉文員或收貨 | |員輸入 | |電腦,及時填寫“退貨單”并與物料倉溝通,保證進出數目一致。 | |3-6-4-5 收料流程圖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |12/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-5 成品倉倉管員崗位職責 | |3-6-5-1 服從貨倉主管安排,做好成品倉管理工作。 | |3-6-5-2 | |存放、管理經品管部檢驗合格的各種成品,成品入倉時,按“成品轉移單”核對生產編號| |、產品編號和數量,簽收生產車間“成品付倉單”并在倉庫的該份單上作相應記錄。要求| |分類放置,整齊有序。 | |3-6-5-3 成品交付務必遵循先進先出原則,箱頭周期與實物保持一致。 | |3-6-5-3-1 國內交貨,由出貨員派車送貨,并確保產品在運輸途中的質量相對穩(wěn)定。 | |3-6-5-4 各種成品都須有明細帳目(含名稱、規(guī)格、數量)且?guī)の锵喾? | |3-6-5-5 每天根據PMC出貨員打印的送貨單備貨,并根據《出車通知單》安排搬運工按 | |貨單上的客戶及送貨數量裝車并交送貨單于司機(同時要求司機在“成品出貨單回收記 | |錄表”上簽收)。 | |3-6-5-6 當司機簽回送貨單后,務必將送貨單于送貨的第二天上午10:00前交PMC出 | |貨員核對并在“成品出貨單回收記錄表”上簽收,將已經簽收的“成品出貨單回收記錄單”| |歸檔存查。 | |3-6-5-7 根據《進出口貨物裝箱單》做好港車,噸車的出貨準備;向PMC出貨員匯報產 | |品入倉情況。港車、噸車到位后將相應資料(如DN單,入倉紙、托運單等)交與司機。| |3-6-5-8 | |將每日成品入倉、出倉情況登記在《成品收付明細表》上,以便日后相關部門查證產品入| |倉,出倉情況。 | |3-6-5-9 | |根據PMC出貨員提供的交期,對于存?zhèn)}時間超過2個月需要出貨的產品,接到營業(yè)部訂單| |時當日由生管員知會成品倉管員填寫《物品重檢通知書》,要求QA按照檢驗標準重檢,并| |在出貨前十個工作日再次填寫《物品重檢通知書》通知品管部QA檢驗產品外觀,合格后方| |可出倉出貨;針對2個月內的倉存成品則只需在出貨前十個工作日填寫《物品重檢通知書| |》通知品管部QA按檢驗標準檢驗,合格后方可出倉出貨;如產品重檢不合格,須通知 | |PMC出貨員跟進返工情況。 | |3-6-5-10 | |按公司要求處理庫存成品,發(fā)現(xiàn)異常情況及時向貨倉主管反映,以便及時處理 | |3-6-5-11 存放、管理經檢驗合格的半成品,記錄并標識。 | |3-6-5-12 存?zhèn)}半成品及成品每年須盤點一次。 | |3-6-5-13 嚴格遵守公司規(guī)章制 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |13/17 |生效日期 |2006-3-1 | | | | | | | |一月份——橙色 七月份——白色 | | | | | | | |二月份——黃色 八月份——棕色 | | | | | | | |三月份——藍色 九月份——紫色 | | | | | | | |四月份——綠色 十月份——熒光橙 | | | | | | | |五月份——灰色 十一月份——熒光黃 | | | | | | | |六月份——粉紅色 十二月份——熒光綠 | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |14/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-6 搬運工崗位職責 | |3-6-6-1 服從貨倉主管和安排,做好搬運工作。 | |3-6-6-2 協(xié)助各倉管員對貨倉進行“5S”維護。 | |3-6-6-3 物品進出和成品裝卸要有序不亂,按要求搬放,確保物品和人身安全。 | |3-6-6-4 注意安全生產,搬放物品不能阻塞消防通道。 | |3-6-6-5 上班時間不準大聲喧嘩,沒有搬貨時應在指定地點待命。 | |3-6-6-6 外勤出車送貨時配合司機完成送貨任務。 | |3-6-6-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-6-7 碎料工 | |3-6-7-1 對塑膠車間之水口料進行分類標識,并稱好重量,用袋子裝好。 | |3-6-7-2 等到一定數量后一起分批分類進行粉碎。 | |3-6-7-3 上崗前接受操作培訓、定期對碎料機器進行保養(yǎng),保持碎料房“5S”工作。 | |3-6-7-4 在工作閑時協(xié)助貨倉進行清理和“5S”等工作。 | |3-6-7-5 嚴格遵守公司規(guī)章制度。 | |3-6-8 發(fā)料作業(yè)流程 | |3-6-8-1 | |生產計劃領料應持“物料領用通知單”,由發(fā)放人員及經手人員分別記錄并簽名。 倉管 | |員根據“物料領用通知單”收發(fā)數據匯總記錄于“生產物料領用單”上,以此作為材料成本| |核算憑證。 | |3-6-8-2 非生產用料(包括作樣板、做試驗等)憑“工具物料領用單”領取。 | |3-6-8-3 | |發(fā)料過程中,領料員及發(fā)料員須逐一核對物料名稱及規(guī)格(特別是那些規(guī)格相近、外表| |相似的物料),確保發(fā)料無誤、領料正確;若有異?,F(xiàn)象發(fā)生,須及時糾正,并匯報貨| |倉主管。 | |3-6-9 退料(包括來料不良、生產批多余物料和損耗物料)作業(yè)流程 | |3-6-9-1 | |凡生產線上選出的不合格物料,由負責人在“退料單”和外包裝箱上寫明物料名稱、 規(guī) | |格、電腦編號、不良原因、數量、退料日期,由IQC確認方可入庫。 | |3-6-9-2 | |凡生產線退多余物料,應在外包箱上寫明名稱、規(guī)格、電腦編號、數量、訂單編號, | |退料單由IQC確認方可入庫。 | |3-6-9-3 | |凡屬損耗所退物料,由生產線責任人在外包裝箱上寫明物料名稱、規(guī)格、電腦編號、 | |數量和責任人,同時由經手人和發(fā)料人在“物料損耗記錄表”上記錄并簽名確認。 | |編制 | |審核 | |審批 | | | | | | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |15/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-9-4 | |所有經IQC認可的不合格物料,須及時擺放到退料倉;合格物料分類存放物料倉,確保 | |標識無損;屬損耗物料應及時入廢料倉。 | |3-6-9-5 | |不合格物料由退料倉倉管員填寫四聯(lián)“退貨單”寫明物料名稱、規(guī)格、不良原因、 數量 | |、供應商等內容,并由IQC檢查無誤簽名生效,同時在外裝箱上蓋紅色“REJECT”印章。 | |3-6-9-6 四聯(lián)退貨單中,一聯(lián)交HK采購部,一聯(lián)交供應商,一聯(lián)貨倉留底,一聯(lián)交部 | |門物控員人員跟蹤退、補情況。 | |3-6-9-7 各種退料,應按不同型號、規(guī)格、供應商分類包裝,不可混雜(包括外包裝 | |箱)。 | |補料作業(yè)流程 | |3-6-9-8 凡超領、補領物料須經MC或部門經理批示后,才予以發(fā)放。 | |3-6-9-10 退補流程圖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |16/17 |生效日期 |2006-3-1 | |3-6-10 貨倉fΥ嬉? | |3-6-10-1 貨倉物料和成品 儲存區(qū)域要分待處理區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)標識。儲存條 | |件要通風、通氣、通光、干凈,白天保持空氣暢順,下雨要關好門窗,保證物料干燥,| |避免受潮。常溫0-38℃,相對濕度35%~90%,對易變質物料要有防護措施。儲存原則包括| |:防火、防水、防壓、定點、定位、定時、先進先出;物料上下疊放要上小下大、上輕| |下重;另易受潮物料應放貨架和卡板;呆料須分開存放,以及注意消防安全。 | |3-6-10-2 倉管員依據倉庫物料儲位圖分布物料儲存區(qū)域,標示于倉庫明顯位置,區(qū)域 | |變更時,儲位圖也需作相應的修改。堅持每天巡倉,物料抽查,定期清理倉庫呆滯料和| |不合格料。保存期滿產品應及時通知IQC重檢,如有變質,需書面呈報部門經理。 | |3-6-10-3所有物料需建立完整帳目和報表,每一種物料建立一張物料卡;不同物料,進| |廠后有明顯標識;貴重物品要特別保管;推行5S活動。 | |參考文件: | |運作控制程序 | |信息溝通控制程序 | |人力資源控制程序 | |工程部工作指引 | |生產部工作指引 | |品管部工作指引 | |采購部工作指引 | |營業(yè)部工作指引 | |產品防護控制程序 | |質量記錄控制程序 | |生產設備維護與保養(yǎng)控制程序 | |質量文件控制程序 | |標識與可追溯性控制程序 | |不合格品控制程序 | |糾正和預防控制程序 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | | |Ltd. | | | | |標準志成集團有限公司 | | | | |生產物料控制部工作指引 | | | | | |文件編號 |SS-PM-001 |版本 |A | | |頁號 |17/17 |生效日期 |2006-3-1 | | 參考記錄: | |生產計劃序列表 | |瓶頸工序統(tǒng)計表 | |生產單位作業(yè)計劃表 | |生產進度跟催表 | |生產能力分析表 | |變更通知單 | |物料領用通知單 | |生產物料領用單 | |補料單 | |請購單 | |物料跟催表 | |信息聯(lián)絡處理單 | |工具物料領用單 | |退貨單 | |物料收付記錄表 | |貨倉月結報表 | |成品付倉單 | |成品收付明細表 | |物品重檢通知書 | |物料損耗記錄表 | | | | | | | | | | | | | | | |編制 | |審核 | |審批 | | 質量體系文件 |文 件 編 號: |SS-PM-001 | |文 件 版 本: |A | |原版 發(fā)行 日期: |2004-4-8 | |再版 發(fā)行 日期: |2006-3-1 | |持 有 人: | | |總頁數(含封面): |17 | 標準志成集團有限公司 寫字樓:香港柴灣康民街2號康民工業(yè)中心1501室 電話: (852) 2889 2373 傳真: (852) 2889 2647 工 廠:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) 電話: (769) 87739088 傳真: (769) 87739089 ----------------------- PMC部經理 PMC文員 出貨員 司機 生管員(PC) 物控員(MC) 貨倉主管 貨倉文員/收貨員 物料倉管員 成品倉管員 搬運工 碎料工 客戶/營業(yè)部下達訂單 生產交期及負荷評估 N 是否滿足 Y 生產主計劃及出貨計劃 物料需求計劃 生產周計劃 采購下達PO 物料領用通知單 供應商交貨 N IQC檢驗 否夠物料 Y 物料入庫 備料領發(fā)料 生產及進度跟進 能否如期交貨貨物貨 N Y N 入庫和出貨 能否如期交貨 Y 成品入庫 安排出貨 物料分析計算 物料管存和訂購方式 生產計劃粗需求計算 物料申購 物料進度跟催 物料驗收 備料生產 供應商送貨 補送或改單 進料數量驗收 N 單據物 料PO一致否 Y 退貨 進料品質驗收 N 合格否 Y 表單保管與分發(fā) 入庫入賬 退料匯總 品質鑒別 退料 補料 帳目記錄、更改 表單呈相關部門 補料審批 生產物料控制部工作指引
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