合同審批流程

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合同審批流程
合同審批工作程序 1. 目的:使合同文本完整、規(guī)范,確保第一時間正確解決問題。 2. 范圍: 2.1工程類合同審批。 2.2設(shè)計類合同審批。 2.3材料設(shè)備類合同審批。 2.4各類合同的歸檔。 3. 職責(zé):在第一時間上傳下達,加強各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞,督促各審批部門加速審批。 4. 程序: 4.1檢查合同資料是否完整: 4.1.1四份乙方已蓋章的合同正本,兩份副本。 4.1.2由設(shè)計部認可的施工圖紙2套。 4.1.3已經(jīng)預(yù)算部審核認可的預(yù)算書2份。 4.1.4對合同價超出10萬元的工程應(yīng)附上招投標(biāo)過程、備忘及簽約單位的三證(見招投標(biāo) 管理文件)。 4.1.5對不進行招投標(biāo)的材料設(shè)備選購,應(yīng)附上貨比三家的具體資料及主管工程師說明。 4.1.6填妥《合同審批表》中各項欄目。 4.2滿足以上條件的合同文本可進入下一道工序,若不滿足的,立即退回主管工程師處整 改,整改完成再上報預(yù)算部經(jīng)理審批。 4.3預(yù)算部經(jīng)理審批同意后,立即上報分管副總審批,如有異議,繼續(xù)協(xié)同主管工程師、 預(yù)算部共同協(xié)商修改,直至分管副總審批同意為止。 4.4將合同名稱、上報日期、施工單位登記在冊,以備流轉(zhuǎn)中遺失查詢。 4.5一經(jīng)分管副總審批同意后,立即上報公司財務(wù)部,向財務(wù)部說明工程主要內(nèi)容及情況 ,叮囑加快審批。 4.6財務(wù)部審批同意后,送至總經(jīng)理處審批,若有不同意,立即送回部門負責(zé)人處作修改 或說明后再上報總經(jīng)理處審批,待總經(jīng)理審批完畢后,到辦公室蓋上合同章,下發(fā)主管 工程師執(zhí)行。 4.7由主管工程師返回合同正本1份,副本2份,圖紙、預(yù)算各1份至預(yù)算部,預(yù)算部再將 正本返回公司辦公室、財務(wù)部、預(yù)算部分別存檔。 4.8將生效合同按工程、材設(shè)類歸檔,編制合同登記表,以備查閱(見文件、資料管理程 序)。 5、相關(guān)文件: 5.1招投標(biāo)管理程序。 5.2合同審批表。 5.3文件、資料管理程序。 6、本程序文件發(fā)放到工程部全體人員。 注:1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制: 審批: 發(fā)放號:
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